第一部分 部门概况
一、部门基本情况
区政协属于机关单位。区政协内设办公室、提案委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、教卫文体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会及委员工作委员会等7个内设机关。办公室下设秘书科、信息科、联络科、行政科等4个内设科室。
二、部门主要职责
政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。
(一)、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
(二)、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
(三)、参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸,是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
政协三大职能的主要作用是:发扬社会主义民主,反映社会各方面的意见和要求,为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道,集思广益,促进国家重大决策的科学化和民主化;监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行,协助并推动国家机关改进工作,提高效率,克服官僚主义,反对腐败现象;推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设,促进社会主义市场经济和社会生产力的发展;协调社会各方面的关系,促进各方面的相互沟通和理解,加强中国共产党领导的各党派的团结合作;贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针,促进祖国统一大业的实现。
三、部门决算单位构成情况
2014年度收入决算共572万元,其中一般公共服务收入396万元,社会保障和就业收入176万元;支出决算共572万元,其中一般公共服务支出396万元,社会保障和就业支出176万元。
本年支出共计572万元,其中基本支出432万元,项目支出140万元。基本支出中工资福利支出118万元,商品和服务支出101万元。对个人和家庭补助212万元。
第二部分 溧水区政协2014年度决算表
表1 收入决算表
编制部门:江苏省南京市溧水区政协委员会办公室 金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
572
|
572
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
396
|
396
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20102
|
政协事务
|
349
|
349
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010201
|
行政运行
|
209
|
209
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010204
|
政协会议
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010205
|
委员视察
|
60
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010206
|
参政议政
|
30
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20106
|
财政事务
|
47
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010601
|
行政运行
|
47
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
176
|
176
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
176
|
176
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
176
|
176
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
表2 支出决算表
编制部门:江苏省南京市溧水区政协委员会办公室 金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
572
|
432
|
140
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
396
|
256
|
140
|
0
|
0
|
0
|
|
20102
|
政协事务
|
349
|
209
|
140
|
0
|
0
|
0
|
|
2010201
|
行政运行
|
209
|
209
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010204
|
政协会议
|
50
|
0
|
50
|
0
|
0
|
0
|
|
2010205
|
委员视察
|
60
|
0
|
60
|
0
|
0
|
0
|
|
2010206
|
参政议政
|
30
|
0
|
30
|
0
|
0
|
0
|
|
20106
|
财政事务
|
47
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010601
|
行政运行
|
47
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
176
|
176
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
176
|
176
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
176
|
176
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
表3 财政拨款收入支出决算总表
编制部门:江苏省南京市溧水区政协委员会办公室 金额单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
572
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
396
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
176
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
572
|
本年支出合计
|
54
|
572
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
57
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
总计
|
30
|
572
|
总计
|
60
|
572
|
|
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制部门:江苏省南京市溧水区政协委员会办公室 金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
572
|
432
|
140
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
396
|
256
|
140
|
|
20102
|
政协事务
|
349
|
209
|
140
|
|
2010201
|
行政运行
|
209
|
209
|
0
|
|
2010204
|
政协会议
|
50
|
0
|
50
|
|
2010205
|
委员视察
|
60
|
0
|
60
|
|
2010206
|
参政议政
|
30
|
0
|
30
|
|
20106
|
财政事务
|
47
|
47
|
0
|
|
2010601
|
行政运行
|
47
|
47
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
176
|
176
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
176
|
176
|
0
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
176
|
176
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制部门:江苏省南京市溧水区政协委员会办公室 金额单位:万元
|
|
项目
|
本年合计
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
|
合计
|
432
|
|
301
|
工资福利支出
|
118
|
|
30101
|
基本工资
|
21
|
|
30102
|
津贴补贴
|
84
|
|
30103
|
奖金
|
2
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
11
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0
|
|
302
|
商品和服务支出
|
102
|
|
30201
|
办公费
|
15
|
|
30202
|
印刷费
|
6
|
|
30203
|
咨询费
|
0
|
|
30204
|
手续费
|
0
|
|
30205
|
水费
|
0
|
|
30206
|
电费
|
0
|
|
30207
|
邮电费
|
7
|
|
30208
|
取暖费
|
0
|
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
|
30211
|
差旅费
|
2
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0
|
|
30213
|
维修(护)费
|
4
|
|
30214
|
租赁费
|
2
|
|
30215
|
会议费
|
10
|
|
30216
|
培训费
|
12
|
|
30217
|
公务接待费
|
27
|
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
|
30226
|
劳务费
|
10
|
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
|
30228
|
工会经费
|
0
|
|
30229
|
福利费
|
1
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
212
|
|
30301
|
离休费
|
20
|
|
30302
|
退休费
|
129
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
15
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
|
30307
|
医疗费
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
|
30310
|
生产补贴
|
0
|
|
30311
|
住房公积金
|
30
|
|
30312
|
提租补贴
|
2
|
|
30313
|
购房补贴
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
16
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0
|
|
30403
|
财政贴息
|
0
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0
|
|
307
|
债务利息支出
|
0
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
编制部门:江苏省南京市溧水区政协委员会办公室 金额单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
|
公务用车
|
购置费
|
运行维护费
|
65
|
0
|
5
|
0
|
5
|
60
|
表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门:江苏省南京市溧水区政协委员会办公室 金额单位:万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
|
本年支出
|
|
本年结转和结余
|
小计
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无此类收支
第三部分 溧水区政协2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明
1、 行政运行收入209万元,占比37%;
2、 政协会议收入50万元,占比9%;
3、 委员视察收入60万元,占比10%;
4、 参政议政收入30万元,占比5%;
5、 行政运行收入47万元,占比8%
6、 归口管理的行政单位离退休收入176万元,占比31%。
二、部门支出决算情况说明
1、行政运行支出209万元,占比37%;
2、政协会议支出50万元,占比9%;
3、委员视察支出60万元,占比10%;
4、参政议政支出30万元,占比5%;
5、行政运行支出47万元,占比8%
6、归口管理的行政单位离退休支出176万元,占比31%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入决算总额572万元,其中公共预算财政拨款572万元,比上年增加3万元,增加0.5%;财政拨款支出决算总额572万元,其中一般公共服务支出396万元,比上年增加29万元,增加8%;社会保障和就业支出176万元,比上年减少23万元,减少12%;增减原因:本单位有新进人员,退休人员和退休人员去世的原因。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总额572万元,占总支出的100%;其中政协事务中行政运行支出209万元,占比37%;政协会议支出50万元,占比9%;委员视察支出60万元,占比10%;参政议政支出30万元,占比5%;财政事务中行政运行支出47万元,占比8%;社会保障和就业支出中归口管理的行政单位离退休支出176万元,占比31%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出总额431万元,其中人员经费支出中基本工资21万元;津贴补贴84万元;奖金2万元;社会保障缴费11万元;离休费20万元;退休费129万元;抚恤金15万元;住房公积金30万元;提租补贴2万元;其他对个人和家庭的补助支出16万元;共用经费支出中办公费15万元;印刷费6万元;邮电费7万元;差旅费2万元;维修(护)费4万元;租赁费2万元;会议费10万元;培训费12万元;公务接待费27万元;劳务费10万元;福利费1万元;公务用车运行维护费5万元。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费支出总额65万元,同上年相比降低了5万元,降幅7%,由于执行中央八项规定节约了三公经费开支所致。其中,因公出国(境)费用为0,同上年相比没有变化;公务用车购置费0,同上年相比没有变化;公务用车运行维护费5万元(其中基本支出5万元),占“三公经费”总支出比为8%,同上年相比没有变化;公务接待费用60万元,占“三公经费”总支出比为92%,同上年相比减少支出5万元,减幅为7%。
本年度没有安排人员出国,组团人数为0批次,出国人数为0。本年度公务用车购置数为0,公务用车保有量为2辆,公务接待385批次、接待5000人次左右、经费支出60万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无此类收支。